计划财务处
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学院纪检监审处召集计财处 开展专项审计结果整改落实工作方案会议
2020年12月31日 黄晓华 

12月30日,纪检监审处会同学院目标办人员到计划财务处召集开展2020年聘请第三方公司对学院2019年度财务收支、学生奖勤助补、内部控制专项审计发现问题整改工作会。纪检监审处刘慧处长、董瀛、目标办何焕菲、计划财务处副处长(主持工作)罗玉琼、副处长易志清及部门会计人员参加。

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会上,刘慧处长按学院2020年11月25 日学院审计委专题会精神,要求对审计发现的问题在2021年度按《环球360会员注册 2019 年度财务收支、学生奖勤助补、内部控制专项审计发现问题整改方案》的通知《成农院〔2020〕160号文件》要求进行整改,实行定期汇报的整改方式。也谈到审计的目的是为了提高我们的工作质量,提升学院内部控制和科学管理水平,进一步推动学院高质量发展。

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 会上,计划财务副处长(主持工作)罗玉琼首先肯定了学院对财务收支等各项审计对我们更好的开展财务工作是有利的,让今后的财务工作更规范,更加把好各项支出关。随后易志清副处长谈了涉及资产方面的问题已通知各部门(单位)进行整改。



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